开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2501
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 10239 连接线 DP转HDMI公对公线 1.5m | 1 | 85.0 | 绿联/Ugreen\10239 | 验收通过 | |
| 2 | 天顺 PP光盘袋 100个装 | 1 | 28.0 | 天顺\PP光盘袋 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 40576 刻录机 | 1 | 260.0 | 绿联/Ugreen\40576 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPA1701 中性笔0.5mm 12支装 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3724 光盘 DVD-R/143.4.片装 | 50 | 125.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |