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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9813
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 60 | 1320.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 展板 照片墙板宿舍便签告示板家庭荣誉展示墙儿童美术徽章展示板 | 4 | 260.0 | 得力/deli\8765 | 验收通过 | |
| 3 | 迪士尼 zz679********096 学生书包 | 100 | 4200.0 | 迪士尼/DISNEY\zz679********096 | 验收通过 | |
| 4 | 天威 HPQ2612A 墨粉/碳粉 | 6 | 288.0 | 天威/PRINT-RITE\HPQ2612A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |