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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2510602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱国者 DVD-R 光盘 | 爱国者/aigoDVD-R | 盒 | 1.00 | 110 | 110 |
| 2 | 得力 2037 美工刀 | 得力/deli2037 | 把 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
| 3 | 苏泊尔 SW-15Y02 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15Y02 | 个 | 1.00 | 190 | 190 |
| 4 | 得力 NS153 橡皮 | 得力/deliNS153 | 个 | 15.00 | 1.5 | 22.5 |
| 5 | 得力 0645 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0645 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 6 | 得力 DL-33312 铅笔 | 得力/deliDL-33312 | 支 | 45.00 | 1 | 45 |
| 7 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 得力 6356 胶水 | 得力/deli6356 | 支 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 9 | 可得优 大号起钉器 | 可得优/KW-TRIO大号 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 10 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 晨光/M GADM95090 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 11 | 张小泉 SS-125 剪刀 | 张小泉SS-125 | 把 | 11.00 | 5 | 55 |
| 12 | 得力 0211 订书钉 | 得力/deli0211 | 盒 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
| 13 | 得力 22264 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22264 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 14 | HAGP0911 晨光 AGPA3721 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 15 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张琪
联系电话: 181****0862
传真:
地址: 第七师胡杨河市井冈**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: