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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********254801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁纸杯一次性 纸袋纸/杯纸 | 妙洁/magic妙洁纸杯一次性 | 包 | 200.00 | 12 | 2400 |
| 2 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把套装 | 妙洁/magicMOBDB-EC | 套 | 5.00 | 45 | 225 |
| 3 | 爱格 JP06 平板拖把 | 爱格JP06 | 把 | 10.00 | 58 | 580 |
| 4 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口垃圾袋 | 包 | 40.00 | 5 | 200 |
| 5 | 子弹头 TS-306 6.8-7.8米 10A/2500W 插线板 | 子弹头TS-306 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄营
联系电话: 189****9173
传真:
地址: **市达坂****镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: