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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****276XF****6401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACT78001 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT78001 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 2 | 得力 3244 折纸/手工纸 手工纸 刮画纸 | 得力/deli3244 | 包 | 14.00 | 8 | 112 |
| 3 | 得力 VC115 各类尺/三角板 | 得力/deliVC115 | 套 | 7.00 | 10 | 70 |
| 4 | 英雄 369 钢笔 | 英雄/HERO369 | 套 | 7.00 | 20 | 140 |
| 5 | 得力 BE102 绘图/白图纸 图画本 | 得力/deliBE102 | 本 | 7.00 | 6 | 42 |
| 6 | 得力 33807-60 马克笔 | 得力/deli33807-60 | 盒 | 7.00 | 55 | 385 |
| 7 | 得力 PF1636 课业本/教学用本 | 得力/deliPF1636 | 包 | 7.00 | 18 | 126 |
| 8 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 件 | 7.00 | 15 | 105 |
| 9 | 中华牌 101-B 铅笔 | 中华牌101-B | 盒 | 7.00 | 10 | 70 |
| 10 | 晨光 ABB904L422 学生书包 | 晨光/M GABB904L422 | 个 | 7.00 | 120 | 840 |
| 11 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO231A | 瓶 | 7.00 | 10 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘波
联系电话: 186****4799
传真:
地址: 阿克奇街北50米
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: