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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 哥俩好 899 胶水 | 哥俩好899 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 2 | 彩弘 毛刷 刷子 | 彩弘毛刷 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 三棵树 京粹金装净味五合一 油漆(乳胶漆) | 三棵树京粹金装净味五合一 | 桶 | 9.00 | 100 | 900 |
| 4 | 三棵树 净味墙面漆 油漆 | 三棵树净味墙面漆 | 桶 | 8.00 | 120 | 960 |
| 5 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 安思尔 600 护手一次性手套 | 安思尔/ANsell600 | 包 | 1.00 | 40 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢文
联系电话: 189****3153
传真:
地址: **县**路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: