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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N145********258401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 保鲜袋中号 生活家电配件,保鲜膜 | 妙洁/magic妙洁 保鲜袋中号 | 件 | 17.00 | 65 | 1105 |
| 2 | 榄菊 艾草清香型 蚊香/蚊香液 驱苍蝇蚊虫香 | 榄菊/Lanju艾草清香型 | 盒 | 12.00 | 6 | 72 |
| 3 | 002 礼品袋/盒/塑料袋 塑料纱窗网 | 其他家002 | 包 | 5.00 | 130 | 650 |
| 4 | 厨师掌 发热管 电热管 洗菜池加热管 | 厨师掌发热管 | 件 | 6.00 | 90 | 540 |
| 5 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 卷 | 85.00 | 15 | 1275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿布来提﹒阿布热依木
联系电话: 181****6110
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: