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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威露士 家居消毒液 1.6L 消毒液 | 5 | 179.5 | 威露士/Walch\1.6L | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/m g按动0.5 中性笔 | 40 | 96.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/m g按动0.5 中性笔 | 30 | 72.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3345 记事本 | 13 | 325.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 5 | 整理箱 | 6 | 480.0 | A\整理箱 | 验收通过 | |
| 6 | 农宝 洒水壶 | 3 | 75.0 | 农宝\洒水壶 | 验收通过 | |
| 7 | 苏泊尔 SW-17J15B 1.7L 热水壶 | 2 | 250.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J15B 1.7L | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DBH-W1110AX | 1 | 148.0 | 得力/deli\DBH-W1110AX | 验收通过 | |
| 9 | 维达 超韧3层130抽*6包软抽 抽纸 | 20 | 340.0 | 维达/Vinda\超韧3层130抽*6包软抽 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 透明胶带 | 12 | 180.0 | 得力/deli\透明胶带 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 837ES 电子计算器 | 2 | 32.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 12 | 五月花 水桶 | 6 | 72.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 13 | 金隆兴 粉笔 | 40 | 352.0 | 金隆兴\6729 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |