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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********253201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 护眼专利作业本 课业本/教学用本 | 得力/deli护眼专利作业本 | 本 | 1190.00 | 2.5 | 2975 |
| 2 | 得力 79524 文具套装/礼盒 文具套装/套尺 | 得力/deli79524 | 套 | 81.00 | 8 | 648 |
| 3 | 富光 WFZ1224 保温杯 水杯 | 富光WFZ1224 | 个 | 119.00 | 18 | 2142 |
| 4 | 马利 4B 铅笔 | 马利/Marie's4B | 支 | 380.00 | 1 | 380 |
| 5 | 红双喜/DHS STAR-50羽毛球拍 | 红双喜/DHSSTAR-50 | 件 | 17.00 | 45 | 765 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玉苏普﹒吾斯曼
联系电话: 130****3270
传真:
地址: **县团结北路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: