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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2056 美工刀 | 得力/deli2056 | 把 | 15.00 | 5.8 | 87 |
| 2 | 蒙玛特 丙烯颜料12色套装 丙烯颜料 | 蒙玛特丙烯颜料12色套装 | 件 | 3.00 | 42 | 126 |
| 3 | 豪思克普 切割/雕刻垫板 | 豪思克普KT板 | 块 | 24.00 | 55 | 1320 |
| 4 | 得力 YX445 胶棒 | 得力/deliYX445 | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 得力 1603 电子计算器 | 得力/deli1603 | 台 | 2.00 | 49.8 | 99.6 |
| 6 | 得力 0040 图钉/工字钉 | 得力/deli0040 | 盒 | 6.00 | 4.8 | 28.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭有萍
联系电话: ****014****
传真:
地址: **市**区水西镇和乐新村东四区100号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区沙石镇峰山大道26号
附件信息: