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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00215
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 16K红皮会议记录本 | 无品牌笔记本A5 | 本 | 4.00 | 9 | 36 |
| 2 | 超霸/GP CR2032锂电池 纽扣电池 | 超霸/GPCR2032 | 件 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红/黑/蓝 | 得力/deli6881 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 7304 胶水 50ml (单位:瓶) 无色 | 得力/deli7304 | 支 | 25.00 | 1.9 | 47.5 |
| 5 | 得力 0037 得力/deli0037回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 6 | ARC92554 晨光(M G)5号碱性电池(2粒吸卡)ARC92554 【3卡6粒装】 | 晨光/M GARC92554 | 卡 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖南胜
联系电话: ****010****
传真:
地址: **市**县石圳
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**步行街1栋1-2号
附件信息: