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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025002040
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 A4/4寸 厚7.5cm | 得力/deli5684, | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 2 | 得力 6801 白板笔 1.5mm黑色(10支/盒) | 得力/deli6801, | 盒 | 12.00 | 22 | 264 |
| 3 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 12.00 | 25 | 300 |
| 4 | 晨光 AXP963C7 文具钢笔橡皮 1块装 精品全沙磨砂 | 晨光/M GAXP963C7, | 块 | 250.00 | 3.5 | 875 |
| 5 | 得力 30333 宽胶带 | 得力/deli30333, | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 爱好 66802 票夹/长尾夹 41MM24只 | 爱好/AIHAO66802, | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 7 | 爱好 69391 胶水 | 爱好/AIHAO69391, | 瓶 | 11.00 | 40 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园(陈瑾)
联系电话: 187****9015
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: