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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2025001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2001 美工刀 办公刀具(黄)(把) | 得力/deli2001, | 把 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 得力 7543 多彩橡皮擦 4B 易擦不留痕 (混色) (单块装) | 得力/deli7543, | 块 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 3 | 惠斯特 H5 售楼沙盘绿光红外线手电筒强光充电手电USB激光笔教鞭 | 惠斯特/whistH5, | 支 | 2.00 | 85 | 170 |
| 4 | 晨光 ASS91387 剪刀 | 晨光/M GASS91387, | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 68656 卷笔刀 削笔刀 | 得力/deli68656, | 个 | 25.00 | 1.5 | 37.5 |
| 6 | 得力 0367 省力订书机 多功能订书器 | 得力/deli0367, | 台 | 15.00 | 24 | 360 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012, | 盒 | 50.00 | 1.6 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈明霞
联系电话: 187****7877
传真:
地址: **省**市**区双水**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: