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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8942
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水 液体胶 | 48 | 144.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 水笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 小刀 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8014 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 48 | 1056.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 5 | 星际战舰A4-70g 打印/复印纸 晨鸣星际战舰打印纸 | 10 | 1860.0 | 晨鸣/CHENMING\星际战舰A4-70g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |