开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025000405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 支 | 1.00 | 22.8 | 22.8 |
| 2 | 得力 8555 5#彩色长尾票夹19mm | 得力/deli8555, | 盒 | 5.00 | 7.9 | 39.5 |
| 3 | 尔蓝 AL-JM31 对折式海绵拖把38cm 免手洗水拖 | 尔蓝AL-JM31, | 把 | 1.00 | 46 | 46 |
| 4 | 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 8556ES | 得力/deli8556ES, | 筒 | 5.00 | 10.9 | 54.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 编办
联系电话: 187****3804
传真:
地址: **街道花果山北路26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: