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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 沱雨 13-65-25 消防水带 | 4 | 660.0 | 沱雨\13-65-25 | 验收通过 | |
| 2 | 梦多福 防滑运动垫子 | 8 | 480.0 | 梦多福\通用 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 羽毛球 | 8 | 492.0 | 红双喜\402 | 验收通过 | |
| 4 | 国标 海报 | 5 | 1400.0 | 国标\A | 验收通过 | |
| 5 | 尽彩 A4 80G 打印/复印纸 | 5 | 990.0 | 尽彩\A4 80G | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |