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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001864
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 个 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 2 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 洁丽雅 室内活性炭 | 洁丽雅/grace6449, | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 冰星梦 室内活性炭 | 冰星梦无型号, | 包 | 20.00 | 39.9 | 798 |
| 5 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047, | 把 | 50.00 | 8 | 400 |
| 6 | 罗氏 GP-9005 替芯/铅芯 | 罗氏GP-9005, | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 7 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋(马甲袋), | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李光祥
联系电话: 184****9473
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: