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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7834 白板擦正面吸附黑板擦(50*125*25mm) | 得力/deli7834, | 个 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 2 | 得力 6801 黑色白板笔 水性白板笔 黑色 10支/盒 | 得力/deli6801, | 盒 | 1.00 | 28 | 28 |
| 3 | 得力 7855 白板1200*900(白)(块) | 得力/deli7855, | 块 | 2.00 | 173 | 346 |
| 4 | 南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 | 南孚/NANFU7号, | 件 | 7.00 | 7 | 49 |
| 5 | 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 | 南孚/NANFU5号, | 件 | 7.00 | 7 | 49 |
| 6 | 晨光 ADM94814B 55mm档案盒(蓝) | 晨光/M GADM94814B, | 个 | 20.00 | 12.8 | 256 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵 瑛
联系电话: ****2815
传真:
地址: **市**区**路268号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: