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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安健 儿童游乐设施 多人滚筒协力车 | 1 | 1980.0 | 安健\QC234 | 验收通过 | |
| 2 | 安健 儿童游乐设施 蜂巢软体滑梯组合 | 1 | 9000.0 | 安健\QC239 | 验收通过 | |
| 3 | 星锐智能 儿童游乐设施 幼儿园感统训练器材 木质攀爬架平衡木体能组合梯子 | 2 | 8100.0 | 星锐智能\038 | 验收通过 | |
| 4 | 得力S126中性笔1.0mm子弹头(黑)(单位:支) | 100 | 576.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 5 | 得力5511档案袋(白)(只) | 95 | 250.8 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5302文件夹(黑)(只) | 9 | 84.69 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 1 | 16.94 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |