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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2519013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 文化用品/笔类/中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 26 | 130 |
| 2 | 晨光 AWG97003 文化用品/粘胶/胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
| 3 | 得力 7031 文化用品/日常学习用品/彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7031 | 桶 | 2.00 | 11.5 | 23 |
| 4 | 心相印 DT15130 日用百货/生活用纸/抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 提 | 2.00 | 22 | 44 |
| 5 | 易游 钥匙扣 日用百货/居家日用/家居饰品 | 易游钥匙扣 | 个 | 9.00 | 12 | 108 |
| 6 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 件 | 3.00 | 1 | 3 |
| 7 | 得力 3185 文化用品/纸张本册/记事本 | 得力/deli3185 | 本 | 10.00 | 23 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘爱国
联系电话: 155****3554
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: