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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 2899 茶花/CHAHUA 68L 悦巧收纳箱 | 茶花2899 | 个 | 20.00 | 51 | 1020 |
| 2 | 得力 得力9263铁书立-9"(蓝)(2片/付) | 得力/deli9263 | 个 | 25.00 | 13 | 325 |
| 3 | 久量 久量3.7V锂电池18650强光手电筒头灯风扇电蚊拍专用锂电池大容量 久量锂电池(一个) (2000mAh) | 久量18650 | 粒 | 16.00 | 16 | 256 |
| 4 | 品胜(PISEN) USB 充电器 2A 品胜/Pisen 2A 充电头 | 品胜/Pisen品胜(PISEN) USB 充电器 2A | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 温静
联系电话: ****971****
传真:
地址: 上欧****学校
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县贡江镇长龙路延伸段龙景嘉园10栋04号
附件信息: