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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南洋 牛筋乳胶手套 家务手套 | 南洋牛筋乳胶手套 | 副 | 40.00 | 5 | 200 |
| 2 | 得力 19209 纸杯 | 得力/deli19209 | 袋 | 5.00 | 39.9 | 199.5 |
| 3 | 回力 ****0711 雨鞋 | 回力/Warrior****0711 | 双 | 7.00 | 30 | 210 |
| 4 | 晨光 ALJ99426 垃圾袋 | 晨光/M GALJ99426 | 卷 | 15.00 | 8 | 120 |
| 5 | 雕牌 洗洁精5kg 洗洁精 | 雕牌洗洁精5kg | 瓶 | 20.00 | 34 | 680 |
| 6 | 清风 层 抽纸 | 清风/qingfeng层 | 箱 | 17.00 | 49.9 | 848.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 饶秀枝
联系电话: ****781****
传真:
地址: 六零南路粮丰路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县六0大道西侧,****城管局对面)
附件信息: