剑河县第二高级中学关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2025年07月03日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4785

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli\33771 验收通过
2 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 20 1200.0 金格/JG\JG-CC388 验收通过
3 得力 分页纸/索引纸 20 500.0 得力/deli\8K 验收通过
4 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 40 480.0 蓝月亮/Blue moon\500g 验收通过
5 得力 BP138 PU/PVC笔记本 50 1000.0 得力/deli\BP138 验收通过
6 得力 分页纸/索引纸 60 600.0 得力/deli\7577 验收通过
7 得力 63469 文件袋 30 90.0 得力/deli\63469 验收通过
8 好媳妇 水拖 2 90.0 好媳妇\27cm 验收通过
9 心相印 DT17100 抽纸 14 266.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 验收通过
10 得力 5604 档案盒 50 1000.0 得力/deli\5604 验收通过
11 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 50 500.0 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) 验收通过
12 卫洋 WYX0045 扫把 100 1500.0 卫洋\WYX0045 验收通过
13 唐都 硬面抄 50 1000.0 唐都\32K100 验收通过
14 得力 0018 别针/回形针/大头针 100 300.0 得力/deli\0018 验收通过
15 得力 0012﹒ 订书钉 60 120.0 得力/deli\0012﹒ 验收通过
16 白木 70g/A4 打印/复印纸 3 450.0 白木\70g/A4 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 吴胜玉





招标进度跟踪
2025-07-03
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