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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5400
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 刷子 | 10 | 200.0 | 茶花\地刷 | 验收通过 | |
| 2 | 顺美 马桶刷/厕所刷 | 50 | 500.0 | 顺美\马桶刷 | 验收通过 | |
| 3 | 棕毛扫把(单支装) 扫把 | 20 | 300.0 | 无品牌\棕毛扫把(单支装) | 验收通过 | |
| 4 | **达 XH0090 平板拖把 | 10 | 500.0 | **达\XH0090 | 验收通过 | |
| 5 | 水桶 | 10 | 250.0 | 无品牌\04575 | 验收通过 | |
| 6 | 平板拖把 | 20 | 300.0 | 无品牌\02589 | 验收通过 | |
| 7 | 0128 塑料扫把 | 60 | 960.0 | 无品牌\0128 | 验收通过 | |
| 8 | 240升垃圾桶 | 6 | 1320.0 | 无品牌\240 | 验收通过 | |
| 9 | 铁簸箕 | 30 | 300.0 | 无品牌\05698 | 验收通过 | |
| 10 | **把 | 20 | 200.0 | 无品牌\2861 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |