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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6853
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADMN4163 报告夹 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ADMN4163 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2056 美工刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9863 印泥 | 1 | 7.8 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 | 1 | 20.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7730 便条纸 | 2 | 12.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MF5301B 荧光笔 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\MF5301B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S107 中性笔 | 2 | 90.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7092 胶棒 | 1 | 36.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7844 白板 | 1 | 76.0 | 得力/deli\7844 | 验收通过 | |
| 12 | 中华牌 6151 铅笔 | 1 | 10.0 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 13 | 金**美 S002A 剪刀 | 1 | 7.0 | 金**美\S002A | 验收通过 | |
| 14 | 彩之印 A4牛皮纸 | 8 | 200.0 | 彩之印\A4 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 16 | 现代美 GP-009 中性笔 | 1 | 10.0 | 现代美\GP-009 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0346 订书机 | 2 | 56.0 | 得力/deli\0346 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |