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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9597 三角板 | 5 | 25.0 | 得力/deli\9597 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 68124 铅笔 | 5 | 80.0 | 得力/deli\68124 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACP901Q0 水彩笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ACP901Q0 | 验收通过 | |
| 5 | 中华牌 6151 铅笔 | 5 | 50.0 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7535 橡皮 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |