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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0893
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 乒乓球网 乒乓球网+架 | 5 | 300.0 | 红双喜\乒乓球网架 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 复印纸A3 | 12 | 2340.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 课业本/教学用本 素描本 2010 | 100 | 900.0 | 玛丽\16K | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 日记本 18开会议记录 皮壳 | 500 | 7250.0 | 玛丽\b560 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 245,大透明胶布 500米胶带 无色透明 | 10 | 65.0 | 晨光/M G\245 | 验收通过 | |
| 7 | 上元 659,开口扳手 套装 镀络套装8号-19号扳手8件套 | 1 | 60.05 | 上元\659 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |