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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8213
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 190安装无线网络设备 | 1 | 190.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 990电脑维修及配件 | 1 | 990.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 80弱电设备维保服务 | 2 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 220打印机维修换硒鼓 | 2 | 440.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 180打印机维修换硒鼓 | 6 | 1080.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 80打印机维修加碳粉 | 14 | 1120.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 490电脑维修及配件 | 2 | 980.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 绿联 线材 | 23 | 115.0 | 绿联/Ugreen\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 60弱电设备维保服务 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 220电脑维修及配件 | 1 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 50弱电设备维保服务 | 6 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |