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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7861
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S107 中性笔 | 12 | 360.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 2 | ** 铁树扫把 | 70 | 1190.0 | **\铁树扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 金值 JK5037 粉笔 | 3 | 285.0 | 金值\JK5037 | 验收通过 | |
| 4 | 尖兵复印纸 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 尖兵复印纸/jianbing\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 纽扣档案袋 | 100 | 120.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A4 80g 彩色封面纸 100张/包 彩色复印纸 | 6 | 150.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 7 | 瑞蓝雅 16K大备课本 | 100 | 600.0 | 瑞蓝雅/RLY\16K大备课本 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |