开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8179
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3340 PU/PVC笔记本 成人本子笔 | 200 | 2000.0 | 得力/deli\3340 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 60 | 1680.0 | 得力/deli\HM912-24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 67093 文具盒 | 70 | 1316.0 | 得力/deli\67093 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70854 文具套装 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\70854 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 697****718959 书包 | 40 | 3120.0 | 回力/Warrior\697****718959 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A8165 商务公文包 | 200 | 5600.0 | 齐心/Comix\A8165 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |