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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:伊国昀
项目联系电话:****210
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区环城路1号
采购单位联系人和联系方式:王琛:186****1104
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****15666
采购单位预算编码:126002
三、成交信息
成交日期:2025年7月3日
总成交金额(元):6530 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**路市场四期1#50号门面房 | 6530.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/Sony | CD-RW | 6 | 130.0 | 780.0 | |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 3 | 得力 5555 风琴包/事务包 | 得力/deli | 5555 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 4 | 晨光 ASC99387 名片盒/本/夹/册/台签 | 晨光/M G | ASC99387 | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 5 | 得力 21516 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 21516 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力 5841 文件袋 | 得力/deli | 5841 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 7 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7920 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 8 | 得力 6796 中性笔/粘笔 | 得力/deli | 6796 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 9 | 晨光 ASG97167 胶棒/固体胶 | 晨光/M G | ASG97167 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 10 | 晨光 ADM95101 资料册 | 晨光/M G | ADM95101 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 11 | 齐心档案盒 | 齐心/Comix | A1249 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 12 | 得力deli S74 中性笔 | 得力/deli | S74 | 30 | 36.0 | 1080.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: