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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6014B****20405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL-67818 彩泥/橡皮泥 | 得力/deliDL-67818 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 万彩 卡纸 折纸/手工纸 | 万彩16K | 包 | 35.00 | 1 | 35 |
| 4 | 得力 素描/素写本 | 得力/deliHS422-A3 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 53409 固体胶 胶棒 | 得力/deli53409 | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
| 6 | 晨光 ASSN2284 美工刀 | 晨光/M GASSN2284 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽努尔﹒斯热衣丁
联系电话: 138****5521
传真:
地址: 维吾尔自治区**市**县**中路660号镇政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: