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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2865X****7002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 LFQK711-2 足球 | 李宁/LiningLFQK711-2 | 个 | 15.00 | 65 | 975 |
| 2 | 高露洁 90g 牙膏 | 高露洁/Colgate90g | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 晨光 BHAGP1528 文具套装/礼盒 学生文具套装 | 晨光/M GBHAGP1528 | 套 | 35.00 | 12 | 420 |
| 4 | 超能 780+118 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 超能780+118 | 袋 | 70.00 | 5 | 350 |
| 5 | 成功 五子棋 | 成功五子棋 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 得力 F4005 跳绳 | 得力/deliF4005 | 条 | 15.00 | 8 | 120 |
| 7 | 红双喜 3002 乒乓球拍 | 红双喜/DHS3002 | 副 | 15.00 | 40 | 600 |
| 8 | 红双喜 R-31 羽毛球拍 | 红双喜/DHSR-31 | 副 | 10.00 | 45 | 450 |
| 9 | 李宁 ABQN008-1 篮球 | 李宁/LiningABQN008-1 | 个 | 10.00 | 85 | 850 |
| 10 | 晨光 ASC99316-1 奖状/证书 荣誉证书纸 | 晨光/M GASC99316-1 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 11 | 狂神 象棋 | 狂神KS1353 | 套 | 15.00 | 35 | 525 |
| 12 | 得力 7949 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli7949 | 本 | 45.00 | 10 | 450 |
| 13 | 香皂 | 舒肤佳/safeguard108 | 件 | 50.00 | 6 | 300 |
| 14 | 铅笔 | 中华/Zhonghua101 2B | 盒 | 160.00 | 1 | 160 |
| 15 | 牙刷 | 舒客经典洁净 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵海名
联系电话: 187****0983
传真:
地址: **县文化北路21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: