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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB186461X****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 无型号 数码维修工具 打印机碳粉及服务 | 天威/PRINT-RITE无型号 | 次 | 19.00 | 70 | 1330 |
| 2 | 一舟 水晶头 其它网络设备 | 一舟/SHIP水晶头 | 个 | 70.00 | 1.5 | 105 |
| 3 | 台电 幻影NP800 512G 固态硬盘 | 台电/TECLAST幻影NP800 512G | 块 | 1.00 | 280 | 280 |
| 4 | 理光 MP C2503C 粉盒 | 理光/RICOHMP C2503C | 支 | 1.00 | 290 | 290 |
| 5 | 东芝 iSense(500G) 移动硬盘 | 东芝/TOSHIBAiSense(500G) | 块 | 1.00 | 560 | 560 |
| 6 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 翟志明
联系电话: 188****5119
传真: 0996-****639
地址: **县建设路272-1
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: