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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASC99313 奖状/证书 | 晨光/M GASC99313 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 得力 信纸 | 得力/deli3433-1 | 本 | 18.00 | 17.9 | 322.2 |
| 3 | 得力 WA540 学生用笔记本 | 得力/deliWA540 | 本 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 4 | 齐心 EP010 双面胶带 | 齐心/ComixEP010 | 筒 | 10.00 | 8.9 | 89 |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 6 | 晨光 FPYNQ761 折纸/手工纸 | 晨光/M GFPYNQ761 | 包 | 15.00 | 8 | 120 |
| 7 | 得力 67849 得力/deli 67849_36色轻型粘土(黄) | 得力/deli67849 | 桶 | 6.00 | 52.9 | 317.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 岽坑学校-黄新行
联系电话: ****973****
传真:
地址: **县
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇天龙路124号
附件信息: