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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********24103601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 索尼 DVD+R 光驱/刻录/DVD | 索尼/SonyDVD+R | 张 | 100.00 | 5 | 500 |
| 2 | 希捷 ST16000NM001G 固态硬盘 | 希捷/SeagateST16000NM001G | 个 | 4.00 | 580 | 2320 |
| 3 | 惠普 62 惠普/HP 62 黑色墨盒 | 惠普/HP62 | 个 | 4.00 | 200 | 800 |
| 4 | 铭洋/ming yang A4 80G 打印/复印纸 | 铭洋/Ming YangA4 80g | 箱 | 19.00 | 205 | 3895 |
| 5 | 兄弟 硒鼓 | 兄弟/BROTHERTN-2050 | 个 | 2.00 | 220 | 440 |
| 6 | 天剑复印纸 80gA3 | 天剑80g A3 | 件 | 6.00 | 184 | 1104 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 齐心
联系电话: 133****6192
传真:
地址: **市**区**路171号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: