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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********259403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 码可优 热敏纸60*40mm 标签打印纸/条码纸 白木纸 | 码可优热敏纸60*40mm | 件 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 越洋 yy1027 垃圾袋 | 越洋yy1027 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 晨光文具AEQ96716 装订机配件 起钉器 | 晨光/M G晨光文具AEQ96716 | 盒 | 1.00 | 4 | 4 |
| 4 | 卫洋 铁簸箕 簸箕 | 卫洋铁簸箕 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 5 | 得力 3820 云彩纸 彩纸 | 得力/deli3820 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli6014 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 7 | 火车电池 电池/电力配件 电池 | 火车/TRAIN火车电池 | 节 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 茶花 拖把 | 茶花胶棉拖把 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 9 | 得力 9553 垃圾桶 | 得力/deli9553 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 10 | 得力 0213 订书针 | 得力/deli0213 | 盒 | 1.00 | 2 | 2 |
| 11 | 妙洁 5122 抹布 | 妙洁/magic5122 | 条 | 2.00 | 8 | 16 |
| 12 | 艺姿 YZ-S201 扫把 | 艺姿YZ-S201 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 13 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G100********081 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 14 | 齐心 A1257 档案盒 | 齐心/ComixA1257 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 15 | 齐心 LW320 档案盒 | 齐心/ComixLW320 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尚晓芹
联系电话: 181****6888
传真:
地址: **市**街道**大道30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: