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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8313
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 草帽 | 200 | 2200.0 | 无品牌\草帽 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-M1060 电源插座 | 10 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-M1060 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 10 | 670.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |