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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7860
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 可擦易擦书写顺滑 办公文具会议教学白板笔 10支/盒 | 1 | 25.0 | 得力/deli\10支/盒白板笔 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 可擦易擦书写顺滑 办公文具会议教学白板笔 10支/盒 | 3 | 75.0 | 得力/deli\10支/盒白板笔 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 可擦易擦书写顺滑 办公文具会议教学白板笔 10支/盒 | 1 | 25.0 | 得力/deli\10支/盒白板笔 | 验收通过 | |
| 4 | 金录 现金账本121-1 | 1 | 22.8 | 金录\121-1 | 验收通过 | |
| 5 | 金录 126-1银行账 | 2 | 45.6 | 金录\126-1 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |