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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025001827
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百利文 B0065 风琴包/事务包百利文 B0065 立体双层手提袋 | 百利文B0065, | 个 | 2.00 | 49 | 98 |
| 2 | 晨光 ASS91316 晨光(M G)文具18mm办公美工刀刀片不锈钢大号壁纸刀具手工裁纸拆快递开箱墙纸刀美术刀子伸缩刀架ASS91316 | 晨光/M GASS91316, | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 3 | 得力 7091 得力 7091 8g固体胶(24只装) | 得力/deli7091, | 支 | 5.00 | 36 | 180 |
| 4 | 晨光 AJD97391 泡沫胶 AJD97391 双面胶 泡棉 胶带泡沫双面胶带 36mm*5y 【1卷装】 | 晨光/M GAJD97391, | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园
联系电话: 150****1101
传真:
地址: ****社区凉水井村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: