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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1281
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马利 画板/画架 | 50 | 2250.0 | 马利/Marie's\画架 | 验收通过 | |
| 2 | 斯图 大红纸、云彩纸 | 100 | 200.0 | 斯图\001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 3 | 36.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ73 64GB U盘 | 2 | 70.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 64GB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2102雕刻刀 | 20 | 360.0 | 得力/deli\2102 | 验收通过 | |
| 6 | 徐氏 A3切割/雕刻垫板 | 20 | 300.0 | 徐氏\110202 | 验收通过 | |
| 7 | HN 081104 A3相框、画框 | 76 | 1368.0 | HN\081104 | 验收通过 | |
| 8 | 得力17650保温杯(1只/彩盒) | 1 | 92.0 | 得力/deli\17650 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |