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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****娄益店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 35 | 1470.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 2 | 宜之选 垃圾袋 | 40 | 1920.0 | 宜之选\大号 | 验收通过 | |
| 3 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 29MM镀镍回形针3#金属曲别针200枚/筒3筒装办公用品 33089 | 12 | 144.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWG9700 胶水 | 6 | 231.0 | 晨光/M G\AWG9700 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M G) K37 0.38mm中性笔签字笔水笔 12支/盒 | 15 | 270.0 | 晨光/M G\K37 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ADG98742 算术型计算器 | 3 | 135.0 | 晨光/M G\ADG98742 | 验收通过 | |
| 7 | 铁桶 | 17 | 1156.0 | 洋业\16L | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |