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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6801 白板笔 | 得力/deli6801, | 盒 | 250.00 | 20 | 5000 |
| 2 | 晨光 ASC99363 板擦 | 晨光/M GASC99363, | 个 | 250.00 | 4 | 1000 |
| 3 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 6.00 | 12 | 72 |
| 4 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 张 | 11.00 | 40 | 440 |
| 5 | 宝克 MP296 记号笔/粗笔 | 宝克/BaokeMP296, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴胜玉
联系电话: 151****3100
传真:
地址: **县革东镇姊妹路599号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: