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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 得力/deli\33771 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PT1680 胶装本 | 50 | 600.0 | 得力/deli\PT1680 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 30 | 90.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT17100 抽纸 | 60 | 1140.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL-1512 专用计算器 | 10 | 550.0 | 得力/deli\DL-1512 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |