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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 乒乓球拍 | 1 | 198.0 | 红双喜\H5002 | 验收通过 | |
| 2 | 天章 云彩纸 封面纸 | 2 | 60.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 报告夹 抽杆夹 | 4 | 99.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 4 | 准者 Z****20128 篮球 | 1 | 80.0 | 准者/RIGORER\Z****20128 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 WTT赛事球 乒乓球 | 2 | 60.0 | 红双喜/DHS\WTT赛事球 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 10 | 30.0 | 得力/deli\68656 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 复印纸 | 2 | 400.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 30061 透明胶 | 2 | 16.0 | 齐心/Comix\30061 | 验收通过 | |
| 9 | 乒乓球拍 | 4 | 224.0 | 红双喜/DHS\01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力5534抽杆夹(白)(只) | 20 | 60.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 11 | 得力3450现金日记账(蓝)-100页-24K(本) | 2 | 23.76 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |