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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘赛
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 金**路273号
采购单位联系人和联系方式:王晋:137****1210
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****66952
采购单位预算编码:****505
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额(元):805 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市金**路273号 | 805.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | **毛尖 **毛尖 办公招待绿茶茶叶 毛尖茶 | A | **毛尖 **毛尖 办公招待绿茶茶叶 毛尖茶500g/包 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 2 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 抽绳束口垃圾袋 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 3 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威 | 500g | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 4 | 妙洁 FF202****1009 妙洁 一次性杯子塑料杯水杯茶杯 加厚240ml | 妙洁/magic | FF202****1009 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
| 5 | 得力 3318 得力3318记事本笔记本(混)-82页-25K(本) | 得力/deli | 3318 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 6 | 维达 超韧4层180克*10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda | 超韧4层180克*10卷 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 7 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味枪手杀虫剂 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 8 | 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 蚊香 | 超威 | 蚊香艾草清香型 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 9 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli | 0018 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 10 | 得力(deli) 7144 胶水 8g 10瓶/盒 无色 (单位:瓶) | 得力/deli | 7144 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 11 | 印油/印泥/** 得力9892秒干**(红)(只) | 得力/deli | 9892 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 12 | 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 13 | 得力5382文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5382 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 14 | 得力S74中性笔(黑) | 得力/deli | S74 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 15 | DT15130 抽纸 心相印茶语纸面巾130抽*6包 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 3 | 19.0 | 57.0 | |
| 16 | 5号碱性电池 普通干电池 南孚电池 5号7号碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。