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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2025001204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 LP-6708 带桶旋转甩干拖把 水拖2个拖头 | 好媳妇LP-6708, | 把 | 1.00 | 115 | 115 |
| 2 | 香蕉 DVD-R 光盘 (4.7G 50张/盒) | 香蕉DVD-R, | 盒 | 2.00 | 85 | 170 |
| 3 | 公牛 GN-217 3米插座 总控开关 双排插板 家用排插 电器插板 插座 吸塑拖线板 电源插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 4 | 晨光 AGPH3701 0.5mm优品系列 学生水笔 中性笔 **度素笔 按动签字笔 商务办公子弹头 按动款-黑(外壳颜色随机) | 晨光/M GAGPH3701, | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭朝霞
联系电话: 135****2888
传真:
地址: ****酒店
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: