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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********2515803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 361008 饮水用具/盛水容器 茶花儿童水杯水杯****幼儿园可爱杯防摔便携吸管杯 | 茶花361008 | 个 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 2 | 得力 66772 得力笔袋大容量笔袋手提多层文具盒多功能牛津布铅笔收纳袋 66772 | 得力/deli66772 | 个 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 3 | 晨光 ARL96042 各类尺/三角板 | 晨光/M GARL96042 | 套 | 100.00 | 2.8 | 280 |
| 4 | 卡拉羊 cx2595 学生书包 | 卡拉羊cx2595 | 个 | 100.00 | 38 | 3800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李仕彬
联系电话: 176****5268
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: