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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:康永霞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650103
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**区黄河路48号
采购单位联系人和联系方式:杨婷婷:135****2717
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****476
采购单位预算编码:067002
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额(元):960 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区乌鲁木****电脑城三楼3DGT-01室 | 960.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3481 凭证封面/封套 | 得力/deli | 3481 | 150 | 2.5 | 375.0 | |
| 2 | 得力 72258 橡皮 | 得力/deli | 72258 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 30 | 7.5 | 225.0 | |
| 4 | 拉杆夹中号/10支装 | 得力/deli | 112234 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 5 | 中性笔0.28/细支财务专用/1盒12支 | 晨光/M G | AGP17010 | 6 | 23.5 | 141.0 | |
| 6 | 资料册得力100页 | 得力/deli | 5100 | 2 | 34.0 | 68.0 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: