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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6977
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **清洁 不锈钢杆拖把 40cm水拖 | 3 | 75.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\不锈钢杆拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0368 省力订书机 | 2 | 56.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 扫把簸箕套装 防风梳齿型扫把簸箕套装 | 1 | 24.9 | 利得\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PP402-10 侧宽4cmA4纯浆250g牛皮纸档案袋 | 1 | 17.5 | 得力/deli\PP402-10 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |